W dzisiejszym artykule poruszę kwestię – najważniejsze daty (freelancer i samozatrudniony w UK). Jednym z czynników, który najbardziej odstrasza potencjalnych freelancerów, są sprawy podatkowe związane z tą formą pracy- Bez regularnych pensji i automatycznych potrąceń składek, które dotyczą osób zatrudnionych u jednego pracodawcy, można łatwo stracić rachubę we własnych zobowiązaniach podatkowych.
Istnieją specjalne, działające w chmurze oprogramowania, które pozwolą nam mieć nie tylko pełną kontrolę nad podatkami, ale także przejrzysty obraz naszej sytuacji finansowej. Na szczęście istnieją również profesjonalne biura podatkowe jak nasze, gdzie pracując w trybie regularnym z klientem, informujemy klienta o jego stanie finansowym firmy przesyłając comiesięczne sprawozdania. Pamiętajmy, że oprócz tego, jaką kwotę podatku musimy zapłacić, musimy również wiedzieć, do kiedy należy ją uiści.
Oto najważniejsze daty dla freelancerów i samozatrudnionych w UK, które muszą pilnować w ciągu roku podatkowego
31 stycznia (danego roku podatkowego)
Jest to termin płatności pierwszej należności za rok podatkowy kończący się 5 kwietnia. Przykładowo, terminem płatności pierwszej należności za rok podatkowy 2018/2019 będzie 31 stycznia 2019 r.
5 kwietnia
Tego dnia dobiega końca rok podatkowy. Deklarację należy złożyć niezwłocznie po upływie tego terminu, w przeciwnym razie otrzymamy urzędowe „przypomnienie” o tym obowiązku. Jesteś nowy w świecie freelancerów? Pamiętaj o obowiązkowej rejestracji w urzędzie podatkowym (dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych) przed złożeniem deklaracji.
W drugiej połowie roku – freelancer i samozatrudniony
31 lipca (po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego)
Jest to termin płatności drugiej należności za rok podatkowy, który zakończył się 5 kwietnia. Przykładowo, termin płatności drugiej należności za rok podatkowy 2018/2019 upływa 31 lipca 2019 roku.
5 października (po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego)
Do 5 października należy poinformować urząd o nieopodatkowanym dochodzie lub zyskach kapitałowych przekraczających wartość 11 700 GBP uzyskanych w roku 2018/2019. Jesteś samozatrudniony lub pracujesz jako freelancer? Musisz zarejestrować ten fakt w urzędzie przed upływem 5 października.
31 października (po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego)
Tego dnia mija termin złożenia deklaracji podatkowej w formie papierowej. Jeśli nie dotrzymamy tego terminu, musimy liczyć się z karami (nawet jeśli nie mamy do zapłacenia zaległego podatku). Pamiętajmy zatem o wysłaniu deklaracji przed udaniem się na imprezę halloweenową 🙂
30 grudnia (po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego) – freelancer i samozatrudniony
Tego dnia upływa termin składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej dla osób zgłaszających dochód z tytułu emerytury lub zatrudnienia oraz dla tych, którzy chcą odzyskać należny podatek za pomocą kodu PAYE.
31 stycznia (po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego) freelancer i samozatrudniony
Tego dnia upływa termin składania wszystkich deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Niedotrzymanie tego terminu wiąże się z karami (nawet jeśli nie mamy do zapłacenia zaległego podatku). Niedopłaty z tytułu podatku należy uiścić do 31 stycznia kolejnego roku. Przykładowo – wszystkie zaległe opłaty za rok podatkowy 2018/2019 będę należne do 31 stycznia 2020 r.
31 stycznia (po zakończeniu kolejnego roku podatkowego) + jeden rok
Przez cały rok od dnia uiszczenia ostatniej należności podatkowej mamy możliwość dokonania korekty deklaracji.
Trzymanie się wyżej wymienionych terminów pozwoli nam „nie podpaść” urzędowi i mieć pełną kontrolę nad naszymi zobowiązaniami podatkowymi. Natomiast jeżeli chcesz abyśmy to my dopilnowali ważnych terminów dla ciebie- niezwłocznie skontaktuj się z nami (01274 483 155; info@czerwinska.uk). Dzięki współpracy z Czerwinska Group ty będziesz mógł zająć się w pełni rozwojem firmy.
Przeczytaj także:
Pomocna lista dla firm dotkniętych wirusem. Najważniejsze działania i plan awaryjny.